1、在SAP主界面指令框中输入事务代码FB60并回车,进入手动创建发票凭证界面;
2、依次选择供应商并填入;填入发票日期;“参照”里填发票号;有税的,“计算税额”复选框勾选,并在下方选择税种税率;填写“金额”,有税就填含税金额;“文本”里填摘要;选填总账科目;
3、双击“凭证货币计的金额”,进入如下界面;
4、依次填入金额、成本中心、利润中心、功能范围等字段内容,点击后哟遏悉煲退按钮,回到第一屏,重复上述操作,再次点击后退按钮,回到第一屏;
5、点击模拟按钮,进入如下界面;
6、点击显示明细按钮图标,检查开票费用明细是否正确无误;
7、检查无误后,点击保存预制按钮,凭证预制完成,左下角显示如下信息;