1、在具体申报之前需要先进开票软件抄报税;前往增值税发票综合服务平台勾选进项发票。
2、登录江苏电子税局网厅,我的待办栏目下面增值税项单击“申报”。
3、单击“进入申报”。
4、单击“关闭”。
5、单击“数据初始化”,弹出的提示框一路单击“是”,最后单击“确定”。
6、找到“002 附表一”项,单击“修改”。
7、单击“销项发票区”。
8、单击“数据导入”。
9、单击“关闭”,再单击“确定”。
10、核对导入的“开具增值税专用发票”数据无误,据实填入“开具其他发票”、“未开具发票”及“纳税检查调整”数据,然后单击“保存”-“确定”。
11、单击“切换报表”-“003 附表二”。
12、单击“数据准备区”-“导入”-“确定”-“保存”。
13、按照如上相同的方法,接着按顺序填报003 附表三→007→008→001 主表→005 附表四→021 减免税申报明细表,分别保存。
14、返回“增值税一般纳税人月度申报”-“纳税申报”页面,单击“申报”-“是”-“确定”,最后提示信息框单击×关闭。
15、返回“增值砉媳疸绍税一般纳税人月度申报”页面,单击“涉税查询”,再单击“查询”,如果需要缴纳税款还需点击“立即缴税”前往缴税完成,申报状态为“申报成功”即可。