金蝶易记账年底结帐后如何进行反记账

时间:2024-11-06 11:38:39

1、当期已结账,如果想要反记账,就需要先反结账,反记账,也叫反过账。登陆财务软件,页面右下角为账务所属期,示例为2019年1月份,现在要先反结账到2018年12月份。2018年12月份结账后,就会自动进入2019年1月份。进入财务软件主界面,点击账务处理。

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2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

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3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

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4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了,同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功后,还需要进行反过账,才能进行相应的凭证修改。

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5、反结账成功后,返回到财务软件主界面,点击凭证管理。

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6、进入筛选框,选择按凭证过滤,点击确定。

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7、点击确定后,系统会弹出相应的凭证分录,选择2018年12月份的任意一张会计凭证,然后鼠标右健单击,页面弹出选项,此时可以看到修改凭证是灰色的,无法修改,选择全部反过账,界面弹出提示,点击是。

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8、界面开始反过账,反过账成功后,页面会弹出提示,点击关闭。再选择2018年12月份的任意一张会计凭证,然后鼠标右健单击,页面弹出选项,选择修改凭证,就可以进行相应的凭证修改了。

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