1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FK10N并回车,进入供应商余额显示界面,填入供应商、公司代码、会计年度等字段内容;
2、点击执行按钮,进入以下界面;
3、点击选定项,进入以下界面;红灯显示未清,绿灯显示已清;
4、双击进入凭证行项目,进入以下界面;
5、点击凭证概览按钮,进入以下界面;将“显示”改成“结算”,并点击保存,完成结算;
1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FK10N并回车,进入供应商余额显示界面,填入供应商、公司代码、会计年度等字段内容;
2、点击执行按钮,进入以下界面;
3、点击选定项,进入以下界面;红灯显示未清,绿灯显示已清;
4、双击进入凭证行项目,进入以下界面;
5、点击凭证概览按钮,进入以下界面;将“显示”改成“结算”,并点击保存,完成结算;