1、购货方登录开票软件,选择“发票管理”。
2、选择“红字发票信息表”,点击“信息表填开”。
3、填写信息表,点击“打印”进行保存。
4、选择“信息表查询导出”,选中已经保存的信息表,点击“上传”。
5、销货方登录开票软件,选择“专用发票填开”。
6、在发票填开界面点击“导入网络下载红字发票信息表”,下载购货方上传的信息表。
7、系统自动生成红字发票,复核无误后,点击“打印”进行保存。已抵扣发票的红字发票就开具完成了。
1、购货方登录开票软件,选择“发票管理”。
2、选择“红字发票信息表”,点击“信息表填开”。
3、填写信息表,点击“打印”进行保存。
4、选择“信息表查询导出”,选中已经保存的信息表,点击“上传”。
5、销货方登录开票软件,选择“专用发票填开”。
6、在发票填开界面点击“导入网络下载红字发票信息表”,下载购货方上传的信息表。
7、系统自动生成红字发票,复核无误后,点击“打印”进行保存。已抵扣发票的红字发票就开具完成了。