1、打开金税版 开票软件
2、点发票管理 — 信息表 — 红字增值税专用发票信息表填开
3、选择购买方申请 — 已抵扣
4、在销售方一栏输入供应商名称及税号
5、填写货物名称,不含税金额及税额
6、确认信息表无误后 — 点打印 — 不打印
7、回到发票管理界面 — 红字发票信息表 — 红字增值税专用发票信息表查询导出
8、选中需要上传的信息表 — 上传 — 上传成功后打印出来即可
1、打开金税版 开票软件
2、点发票管理 — 信息表 — 红字增值税专用发票信息表填开
3、选择购买方申请 — 已抵扣
4、在销售方一栏输入供应商名称及税号
5、填写货物名称,不含税金额及税额
6、确认信息表无误后 — 点打印 — 不打印
7、回到发票管理界面 — 红字发票信息表 — 红字增值税专用发票信息表查询导出
8、选中需要上传的信息表 — 上传 — 上传成功后打印出来即可